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2021-11-18 09:05:25
01增值稅小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局首頁(yè)填報(bào)增值稅后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。他們能作廢嗎?怎么處理,?a:小規(guī)模納稅人注銷深圳公司增值稅登記多少錢,?納稅申報(bào)只能在相應(yīng)申報(bào)期的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行,未出具完稅證明或完稅證明的,;否則,退貨不能取消。 因此,,如果符合以上作廢條件,可以在深圳市電子稅務(wù)局快速找到申報(bào)記錄-[我要查詢]-[申請(qǐng)信息查詢]-[申請(qǐng)結(jié)果查詢],,然后點(diǎn)擊“快速鏈接”欄中的“作廢”按鈕進(jìn)行作廢,。 02增值稅一般納稅人在深圳市電子稅務(wù)局(應(yīng)用客戶端)申請(qǐng)?jiān)鲋刀惡蟀l(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。你能作廢或改正嗎,?答:納稅人,、繳費(fèi)人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,,發(fā)現(xiàn)納稅申報(bào)存在錯(cuò)誤,,應(yīng)當(dāng)完成修改、更正或者作廢,。 一,、作廢申報(bào)表一般納稅人在深圳市電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)申報(bào)增值稅后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,符合條件的可以作廢,。 具體規(guī)則如下:作廢申報(bào)表只能在相應(yīng)申報(bào)期的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行,,且未開(kāi)具完稅證明或完稅證明;否則,,申報(bào)表不能作廢,,只能對(duì)已申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行更正。 二.更正申報(bào)電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端目前支持一般納稅人增值稅更正申報(bào),,更正規(guī)則如下:(1)目前申報(bào)客戶端支持對(duì)過(guò)去一年到期的申報(bào)表進(jìn)行更正,,前提是在客戶端申報(bào)成功且本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中有申報(bào)數(shù)據(jù),且客戶端本地仍存在申報(bào)表等完整數(shù)據(jù),;如果您通過(guò)其他渠道(如前臺(tái)大廳)或在其他電腦上申請(qǐng)成功,,則不能通過(guò)這臺(tái)電腦上的客戶端更正申請(qǐng);(2)更正聲明支持多次更正,,但不建議進(jìn)行無(wú)限制的更正操作,;修正需要連續(xù)增量修正,,否則會(huì)影響累計(jì)數(shù)的計(jì)算;(3)如果選擇更正申報(bào)操作,,進(jìn)入填報(bào)編輯申報(bào)表界面,,以下操作與正常申報(bào)類似。 唯一需要注意的是,,刪除的報(bào)表要按順序逐一刪除,,先刪除附加納稅報(bào)表,再刪除主表,,然后可以刪除第一附表和第二附表,。 因?yàn)檫@些表在邏輯上是相關(guān)的,所以不能直接刪除所附的表,。 同時(shí),,以上申報(bào)類型為更正申報(bào)。 如果不小心點(diǎn)擊一個(gè)按鈕刪除,,需要重新進(jìn)入更正申報(bào)模塊,,重新啟動(dòng)更正申報(bào)。 在更正申報(bào)時(shí),,如果更正后的數(shù)據(jù)有增加輸入,、減少輸出或減少退稅金額的情況,需要納稅人前臺(tái)異常轉(zhuǎn)入辦公室,,前臺(tái)工作人員會(huì)進(jìn)行審核,。其他條件與正常申報(bào)相同。(四)納稅可以更正,,更正申報(bào)可以整月操作,,不區(qū)分納稅申報(bào)期。 扣繳義務(wù)人向居民支付勞務(wù)報(bào)酬,、報(bào)酬,、特許權(quán)使用費(fèi)所得時(shí),如何預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅,?a:《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第61號(hào))》:第八條扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬、報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)所得時(shí),,應(yīng)當(dāng)按照下列方法分次或者按月扣繳預(yù)繳稅款:勞務(wù)報(bào)酬,、報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)所得,為減除費(fèi)用后的余額,;其中,,薪酬收入減少70%。 費(fèi)用扣除:預(yù)扣稅款時(shí),,勞務(wù)報(bào)酬,、報(bào)酬,、特許權(quán)使用費(fèi)所得每次不超過(guò)4000元的,費(fèi)用扣除按800元計(jì)算,;收入每超過(guò)4000元,,按收入的20%計(jì)算扣除費(fèi)用。 應(yīng)納稅所得額:勞務(wù)報(bào)酬所得,、稿酬所得,、特許權(quán)使用費(fèi)所得。預(yù)提所得稅以每次取得的收入額為預(yù)提應(yīng)納稅所得額計(jì)算,。 報(bào)酬所得適用表2個(gè)人所得稅預(yù)扣稅率,,報(bào)酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得適用20%的預(yù)扣稅率。 個(gè)人辦理年度綜合所得匯算清繳時(shí),,應(yīng)當(dāng)依法計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得,、報(bào)酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,,并入年度綜合所得計(jì)算應(yīng)納稅額,,多退少繳。 "
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